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績溪縣數(shù)據(jù)資源管理局(原政務(wù)服務(wù)中心)
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索引號: 055773369/201908-00028 組配分類: 本部門決算
發(fā)布機(jī)構(gòu): 績溪縣數(shù)據(jù)資源管理局 主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算 文號:
生成日期: 2019-08-29 發(fā)布日期: 2019-08-29
索引號: 055773369/201908-00028
組配分類: 本部門決算
發(fā)布機(jī)構(gòu): 績溪縣數(shù)據(jù)資源管理局
主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算
文號:
生成日期: 2019-08-29
發(fā)布日期: 2019-08-29
績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算
發(fā)布時(shí)間:2019-08-29 00:00 來源:績溪縣政府辦公室 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

2019年8月

 

 

 

第一部分 績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算情況

 

第一部分 績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心概況

一、 部門職責(zé)

根據(jù)績編〔2012〕15號文件規(guī)定,主要職能是:

1、負(fù)責(zé)全縣政務(wù)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)制定中心各項(xiàng)規(guī)章制度、管理辦法并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)對進(jìn)入服務(wù)中心的行政許可和服務(wù)事項(xiàng)的確定、調(diào)整,對辦理情況進(jìn)行協(xié)調(diào)、督查。負(fù)責(zé)對窗口工作人員的管理與考核。受理公民、法人及其他組織對中心機(jī)關(guān)及窗口工作人員違紀(jì)、違規(guī)、違諾行為的投訴和查處。負(fù)責(zé)對經(jīng)本級政府同意確需由部門單獨(dú)設(shè)立的辦事大廳進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督,對下級服務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

2、負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)服務(wù)熱線工作。受理群眾通過“12345”政府服務(wù)熱線提出的咨詢、投訴、意見建議和非緊急求助。負(fù)責(zé)各類“來電”的交辦、轉(zhuǎn)辦、催辦、督辦、反饋和回訪。負(fù)責(zé)調(diào)研、起草政府服務(wù)熱線有關(guān)政策和規(guī)章制度。負(fù)責(zé)對政府服務(wù)熱線及其處理情況進(jìn)行月、季度分析,為縣政府及相關(guān)部門提供決策參考。負(fù)責(zé)對“12345”政府服務(wù)熱線承辦單位工作情況進(jìn)行考核。

3、負(fù)責(zé)全縣公共資源交易工作。承擔(dān)縣工程建設(shè)項(xiàng)目、政府采購、產(chǎn)權(quán)交易、土地出讓等各類公共資源交易,實(shí)現(xiàn)各類公共資源交易進(jìn)中心,為各方主體提供統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)和場所,依法受理、發(fā)布各類信息并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看,績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算包括中心本級決算和下屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算編制范圍一致。

納入績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算編制范圍的單位共2個(gè),詳細(xì)情況見下表:

序號

單位名稱

1

縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心本級

2

縣公共資源交易中心

 

第二部分 績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算表

 

收入支出決算總表

 

 

 

公開01表

部門:

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項(xiàng) 目

決算數(shù)

項(xiàng)目

決算數(shù)

欄 次

 

 

 

一、財(cái)政撥款收入

363.37

一、一般公共服務(wù)支出

363.37

二、上級補(bǔ)助收入

0

二、外交支出

0

三、事業(yè)收入

0

三、國防支出

0

四、經(jīng)營收入

0

四、公共安全支出

0

五、附屬單位上繳收入

0

五、教育支出

0

六、其他收入

0

六、科學(xué)技術(shù)支出

0

 

 

七、文化體育與傳媒支出

0

 

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

0

 

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

0

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

0

 

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0

 

 

十二、農(nóng)林水支出

0

 

 

十三、交通運(yùn)輸支出

0

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地區(qū)支出

0

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

0

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、債務(wù)還本支出

0

 

 

二十三、債務(wù)付息支出

0

本年收入合計(jì)

363.37

本年支出合計(jì)

363.37

 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

0

結(jié)余分配

0

 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0

     年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0

 

 

 

 

總計(jì)

363.37

總計(jì)

363.37

收入決算表

                                             

 

 

 

 

 

 公開02表

部門:

 

 

 

 

金額單位:萬元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)

收入

經(jīng)營

收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

合計(jì)

363.37

363.37

0

0

0

0

0

201

一般公共服務(wù)支出

363.37

363.37

0

0

0

0

0

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

363.37

363.37

0

0

0

0

0

2010301

行政運(yùn)行

296.96

296.96

0

0

0

0

0

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

66.41

66.41

0

0

0

0

0

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

項(xiàng)

合計(jì)

363.37

363.37

0

0

0

0

201

一般公共服務(wù)支出

363.37

363.37

0

0

0

0

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

363.37

363.37

0

0

0

0

2010301

行政運(yùn)行

296.96

296.96

0

0

0

0

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

66.41

66.41

0

0

0

0

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

 

 

公開04表

部門:

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)    目

決算數(shù)

項(xiàng)目(按功能分類)

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

363.37

一、一般公共服務(wù)支出

363.37

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

0

二、外交支出

0

 

 

三、國防支出

0

 

 

四、公共安全支出

0

 

 

五、教育支出

0

 

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

0

 

 

七、文化體育與傳媒支出

0

 

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

0

 

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

0

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

0

 

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0

 

 

十二、農(nóng)林水支出

0

 

 

十三、交通運(yùn)輸支出

0

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地區(qū)支出

0

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

0

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、債務(wù)還本支出

0

 

 

二十三、債務(wù)付息支出

0

本年收入合計(jì)

363.37

本年支出合計(jì)

363.37

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

0

 

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

0

 

 

合計(jì)

363.37

合計(jì)

363.37

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開05表

部門:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

 

合計(jì)

0

0

0

363.37

363.37

0

363.37

363.37

0

0

0

0

0

201

一般公共服務(wù)支出

0

0

0

363.37

363.37

0

363.37

363.37

0

0

0

0

0

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

0

0

0

363.37

363.37

0

363.37

363.37

0

0

0

0

0

2010301

行政運(yùn)行

0

0

0

296.96

296.96

0

296.96

296.96

0

0

0

0

0

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

0

0

0

66.41

66.41

0

66.41

66.41

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開06表

部門:

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

255.74

302

商品和服務(wù)支出

57.75

310

資本性支出

49.39

30101

  基本工資

53.51

30201

  辦公費(fèi)

3.7

31001

  房屋建筑物購建

0

30102

  津貼補(bǔ)貼

52.67

30202

  印刷費(fèi)

0.51

31002

  辦公設(shè)備購置

44.22

30103

  獎(jiǎng)金

42.79

30203

  咨詢費(fèi)

0.1

31003

  專用設(shè)備購置

5.17

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

14.79

30204

  手續(xù)費(fèi)

0

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0

30107

  績效工資

0

30205

  水費(fèi)

0.93

31006

  大型修繕

0

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

20.54

30206

  電費(fèi)

15.97

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

0

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

0

30207

  郵電費(fèi)

2.21

31008

  物資儲備

0

30110

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

1.96

30208

  取暖費(fèi)

0

31009

  土地補(bǔ)償

0

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

0

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

0.94

31010

  安置補(bǔ)助

0

30112

  其他社會(huì)保障繳費(fèi)

6.12

30211

  差旅費(fèi)

2.96

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

0

30113

  住房公積金

16.59

30212

因公出國(境)費(fèi)用

0

31012

  拆遷補(bǔ)償

0

30114

  醫(yī)療費(fèi)

0

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

5.19

31013

  公務(wù)用車購置

0

30199

  其他工資福利支出

46.77

30214

  租賃費(fèi)

3.99

31019

  其他交通工具購置

0

303

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

0.49

30215

  會(huì)議費(fèi)

0

31021

  文物和陳列品購置

0

30301

  離休費(fèi)

0

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

0

31022

  無形資產(chǎn)購置

0

30302

  退休費(fèi)

0

30217

  公務(wù)招待費(fèi)

0.25

31099

  其他資本性支出

0

30303

  退職(役)費(fèi)

0

30218

  專用材料費(fèi)

0

312

對企業(yè)補(bǔ)助

0

30304

  撫恤金

0

30224

  被裝購置費(fèi)

0

31201

  資本金注入

0

30305

  生活補(bǔ)助

0.45

30225

  專用燃料費(fèi)

0

31203

  政府投資基金股權(quán)投資

0

30306

  救濟(jì)費(fèi)

0

30226

  勞務(wù)費(fèi)

0

31204

  費(fèi)用補(bǔ)貼

0

30307

  醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

0

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

0

31205

  利息補(bǔ)貼

0

30308

  助學(xué)金

0

30228

  工會(huì)經(jīng)費(fèi)

6.71

31299

  其他對企業(yè)補(bǔ)助

0

30309

  獎(jiǎng)勵(lì)金

0.4

30229

  福利費(fèi)

0

313

對社會(huì)保障基金補(bǔ)助

0

30310

  個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

0

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0

31302

  對社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助

0

30399

對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

0

30239

  其他交通費(fèi)用

1.51

31303

  補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金

0

 

30240

  稅金及附加費(fèi)用

0

399

其他支出

0

30299

其他商品和服務(wù)支出

12.78

39906

  贈(zèng)與

0

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

0

39907

  國家賠償費(fèi)用支出

0

30701

  國內(nèi)債務(wù)付息

0

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

0

30702

  國外債務(wù)付息

0

39999

  其他支出

0

30703

  國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0

 

30704

  國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

256.23

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

107.14

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

支出功能分類

科目編碼

科目名稱(項(xiàng)目)

小計(jì)

基本支出  

項(xiàng)目支出

項(xiàng)

合計(jì)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

 

第三部分 績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)363.37萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計(jì)363.37萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,收、支總計(jì)各增加61.36萬元,增長20.32%,主要原因:一是職工工資有所增加;二是因國地稅聯(lián)合辦稅,辦公設(shè)備購置支出增加

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)363.37萬元,其中:財(cái)政撥款收入363.37萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)363.37萬元,其中:基本支出363.37萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)363.37萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)363.37萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加61.36萬元,增長20.32%,主要原因:一是職工工資有所增加;二是因國地稅聯(lián)合辦稅,辦公設(shè)備購置支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入363.37萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加61.36萬元,增長20.32%。主要原因:一是職工工資有所增加;二是因國地稅聯(lián)合辦稅,辦公設(shè)備購置支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出363.37萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加61.36萬元,增長20.32%。主要原因:一是職工工資有所增加;二是因國地稅聯(lián)合辦稅,辦公設(shè)備購置支出增加。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出363.37萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出363.37萬元,占100%。

(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為343.32萬元,支出決算為363.37萬元,完成年初預(yù)算的105.84%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是職工工資有所增加;二是因國地稅聯(lián)合辦稅,辦公設(shè)備購置支出增加。其中:基本支出363.37萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%。具體情況如下:

1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為343.32萬元,支出決算為296.96萬元,完成年初預(yù)算的86.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我中心厲行節(jié)約,減少開支,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所降低。

2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為66.41萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中心人員工資增加及辦公設(shè)備購置支出增加,財(cái)政追加經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出363.3萬元,其中工資福利支出255.74萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出;商品和服務(wù)支出57.75萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.49萬元,主要包括:生活補(bǔ)助和獎(jiǎng)勵(lì)金;資本性支出49.39萬元,主要包括辦公設(shè)備購置和專用設(shè)備購置。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度,績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出107.14萬元,比2017年增加26.97萬元,增長33.64%,主要原因是辦公設(shè)備購置支出增加。

(二)政府采購支出情況。

2018年度,績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心政府采購支出總額65.24萬元,其中:政府采購貨物支出49.39萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出15.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日,績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心共有車輛0輛;單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(套)。
   (四)關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評,共0個(gè)項(xiàng)目,涉及資金0萬元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的0%。

2.重點(diǎn)項(xiàng)目績效管理工作開展情況

本部門共組織對0個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價(jià),涉及資金0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。