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績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府
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索引號: 003262778/201909-00004 組配分類: 年度財政預(yù)決算
發(fā)布機構(gòu): 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 財政、金融、審計 / 三農(nóng)
名稱: 2018年華陽鎮(zhèn)部門決算 文號:
生成日期: 2019-08-28 發(fā)布日期: 2019-08-28
索引號: 003262778/201909-00004
組配分類: 年度財政預(yù)決算
發(fā)布機構(gòu): 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府
主題分類: 財政、金融、審計 / 三農(nóng)
名稱: 2018年華陽鎮(zhèn)部門決算
文號:
生成日期: 2019-08-28
發(fā)布日期: 2019-08-28
2018年華陽鎮(zhèn)部門決算
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績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府2018年度        部門決算  

 

2019年8月

目  錄

 

第一部分 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

  

績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況

  

第一部分 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府概況

一、 部門職責(zé)

1、黨政辦公室:負責(zé)黨的建設(shè),紀檢監(jiān)察、綜合信息、接待后勤、文秘、組織人事檔案、政務(wù)監(jiān)督、宣傳、統(tǒng)會、統(tǒng)戰(zhàn)、工會、信訪。承擔(dān)人大日常工作,協(xié)助群等。

2、 經(jīng)濟發(fā)展辦公室:負責(zé)經(jīng)濟建設(shè)、招商引資、安全生產(chǎn)與企業(yè)管理、村(社區(qū))鎮(zhèn)建設(shè)、社會事業(yè)行政管理與發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境與自然資源保護工作等。   

3、人口和計劃生育辦公室:負責(zé)人口和計劃生育管理工作。  

4、社會綜合治理辦公室:負責(zé)政法、司法、維穩(wěn)綜治工作等。   

5、社會事務(wù)辦公室:負責(zé)民政、社會保障、優(yōu)撫、老齡、殘聯(lián)及文教衛(wèi)、科技等事業(yè)的行政管理工作等。   

6、人武部:負責(zé)人民武裝工作。

7、華陽鎮(zhèn)農(nóng)服中心:負責(zé)農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、林業(yè)、水利和農(nóng)機事業(yè)等各項專用資金和物資的使用和管理;負責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理工作,搞好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的供應(yīng),為農(nóng)業(yè)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù);負責(zé)加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè);負責(zé)引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整;負責(zé)做好農(nóng)科技術(shù)培訓(xùn)和推廣工作;負責(zé)農(nóng)村水利、交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和防汛抗旱工作;負責(zé)做好農(nóng)村集體資產(chǎn)的管理工作,推進和完善黨在農(nóng)村的基本政策、農(nóng)村經(jīng)管、農(nóng)村審計、農(nóng)村村務(wù)公開等工作;承擔(dān)市農(nóng)委下放的權(quán)限;承擔(dān)鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。   

8、另設(shè)置1個綜合性辦公室,即政務(wù)服務(wù)中心,與全程代理室合署辦公。

 

 

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看,績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算共有一個戶,與預(yù)算編制范圍一致。

納入績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算編制范圍的二級單位共1個,詳細情況見下表:

 

序號

單位名稱

1

縣華陽鎮(zhèn)人民政府本級

2

……

  

 

 

第二部分 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表

 

收入支出決算總表

 

 

 

公開01表

部門:

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

決算數(shù)

項目

決算數(shù)

欄 次

 

 

 

一、財政撥款收入

1487

一、一般公共服務(wù)支出

71

二、上級補助收入

0

二、外交支出

0

三、事業(yè)收入

0

三、國防支出

0

四、經(jīng)營收入

0

四、公共安全支出

9

五、附屬單位上繳收入

0

五、教育支出

6

六、其他收入

0

六、科學(xué)技術(shù)支出

0

 

 

七、文化體育與傳媒支出

16

 

 

八、社會保障和就業(yè)支出

16

 

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

131

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

0

 

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1151

 

 

十二、農(nóng)林水支出

87

 

 

十三、交通運輸支出

0

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地區(qū)支出

0

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

0

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、債務(wù)還本支出

0

 

 

二十三、債務(wù)付息支出

0

本年收入合計

1487

本年支出合計

1487

 用事業(yè)基金彌補收支差額

0

結(jié)余分配

0

 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0

     年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0

 

 

 

 

總計

1487

總計

1487

 

 

收入決算表

                                             

 

 

 

 

 

 公開02表

部門:

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

 

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)

收入

經(jīng)營

收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

合計

1487

1487

0

0

0

0

0

201

一般公共服務(wù)支出

71

71

0

0

0

0

0

204

公共安全支出

9

9

0

0

0

0

0

205

教育支出

6

6

0

0

0

0

0

207

文化體育與傳媒支出

16

16

0

0

0

0

0

208

社會保障和就業(yè)支出

16

16

0

0

0

0

0

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

131

131

0

0

0

0

0

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1151

1151

0

0

0

0

0

213

農(nóng)林水支出

87

87

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

 

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

1487

1101

386

0

0

0

201

一般公共服務(wù)支出

71

71

0

 

 

 

20101

人大事務(wù)

9

9

0

0

0

0

2010101

行政運行

9

9

0

0

0

0

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

0

0

0

0

0

0

20103011

  行政運行

0

0

0

0

0

0

2012920131

群眾團體事務(wù)

6

6

0

0

0

0

201292013101

行政運行

6

6

0

0

0

0

204

公共安全支出

9

9

0

0

0

0

20406

司法

9

9

0

0

0

0

2040604

基層司法業(yè)務(wù)

9

9

0

0

0

0

205

教育支出

6

6

0

0

0

0

20502

普通教育

6

6

0

0

0

0

2050202

小學(xué)教育

6

6

0

0

0

0

207

文化體育與傳媒支出

16

16

0

0

0

0

20701

文化

8

8

0

0

0

0

2070109

群眾文化

8

8

0

0

0

0

20704

新聞出版廣播影視

8

8

0

0

0

0

2070404

廣播

8

8

0

0

0

0

208

社會保障和就業(yè)支出

16

16

0

0

0

0

20802

民政管理事務(wù)

16

16

0

0

0

0

2080201

行政運行

16

16

0

0

0

0

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

131

131

0

0

0

0

21007

計劃生育事務(wù)

131

131

0

0

0

0

2100717

計劃生育服務(wù)

121

121

0

0

0

0

2100799

其他計劃生育事務(wù)支出

10

10

0

0

0

0

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1151

1151

0

0

0

0

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

735

735

0

0

0

0

2120101

行政運行

735

735

0

0

0

0

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

30

30

0

0

0

0

2120501

  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

30

30

0

0

0

0

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

386

0

386

0

0

0

2120801

征地和拆遷補償支出

386

0

386

0

0

0

213

農(nóng)林水支出

87

87

 

0

0

0

21301

農(nóng)業(yè)

6

6

 

0

0

0

2130104

事業(yè)運行

6

6

 

0

0

0

21303

水利

7

7

0

0

0

0

2130304

水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理

7

7

0

0

0

0

21307

農(nóng)村綜合改革

74

74

0

0

0

0

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補助

74

74

0

0

0

0

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

公開04表

部門:華陽鎮(zhèn)人民政府

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項    目

決算數(shù)

項目(按功能分類)

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財政撥款

1101

一、一般公共服務(wù)支出

71

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

386

二、外交支出

0

 

 

三、國防支出

0

 

 

四、公共安全支出

9

 

 

五、教育支出

6

 

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

16

 

 

八、社會保障和就業(yè)支出

16

 

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

131

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

0

 

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1151

 

 

十二、農(nóng)林水支出

87

 

 

十三、交通運輸支出

0

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地區(qū)支出

0

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

0

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、債務(wù)還本支出

0

 

 

二十三、債務(wù)付息支出

0

本年收入合計

1487

本年支出合計

1487

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0

一般公共預(yù)算財政撥款

0

 

 

政府性基金預(yù)算財政撥款

0

 

 

合計

1487

合計

1487

 

 

一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開05表

部門:華陽鎮(zhèn)人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

 

合計

0

0

0

1487

1101

386

1487

1101

386

0

0

0

0

201

一般公共服務(wù)支出

0

0

0

71

71

0

71

71

0

0

0

0

0

20101

人大事務(wù)

0

0

0

9

9

0

9

9

0

0

0

0

0

2010101

行政運行

0

0

0

9

9

0

9

9

0

0

0

0

0

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20103011

  行政運行

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2012920131

群眾團體事務(wù)

0

0

0

6

6

0

6

6

0

0

0

0

0

2012902013101

行政運行

0

0

0

6

6

0

6

6

0

0

0

0

0

204

公共安全支出

0

0

0

9

9

0

9

9

0

0

0

0

0

20406

司法

0

0

0

9

9

0

9

9

0

0

0

0

0

2040604

基層司法業(yè)務(wù)

0

0

0

9

9

0

9

9

0

0

0

0

0

205

教育支出

0

0

0

6

6

0

6

6

0

0

0

0

0

20502

普通教育

0

0

0

6

6

0

6

6

0

0

0

0

0

2050202

小學(xué)教育

0

0

0

6

6

0

6

6

0

0

0

0

0

207

文化體育與傳媒支出

0

0

0

16

16

0

16

16

0

0

0

0

0

20701

文化

0

0

0

8

8

0

8

8

0

0

0

0

0

2070109

群眾文化

0

0

0

8

8

0

8

8

0

0

0

0

0

20704

新聞出版廣播影視

0

0

0

8

8

0

8

8

0

0

0

0

0

2070404

廣播

0

0

0

8

8

0

8

8

0

0

0

0

0

208

社會保障和就業(yè)支出

0

0

0

16

16

0

16

16

0

0

0

0

0

20802

民政管理事務(wù)

0

0

0

16

16

0

16

16

0

0

0

0

0

2080201

行政運行

0

0

0

16

16

0

16

16

0

0

0

0

0

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

0

0

0

131

131

0

131

131

0

0

0

0

0

21007

計劃生育事務(wù)

0

0

0

131

131

0

131

131

0

0

0

0

0

2100717

計劃生育服務(wù)

0

0

0

121

121

0

121

121

0

0

0

0

0

2100799

其他計劃生育事務(wù)支出

0

0

0

10

10

0

10

10

0

0

0

0

0

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0

0

0

1151

765

386

1151

765

386

0

0

0

0

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

0

0

0

735

735

0

735

735

0

0

0

0

0

2120101

行政運行

0

0

0

735

735

0

735

735

0

0

0

0

0

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

0

0

0

30

30

0

30

30

0

0

0

0

0

2120501

  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

0

0

0

30

30

0

30

30

0

0

0

0

0

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

0

0

0

386

0

386

386

0

386

0

0

0

0

2120801

征地和拆遷補償支出

0

0

0

386

0

0

386

0

0

0

0

0

0

213

農(nóng)林水支出

0

0

0

87

87

0

87

87

0

0

0

0

0

21301

農(nóng)業(yè)

0

0

0

6

6

0

6

6

0

0

0

0

0

2130104

事業(yè)運行

0

0

0

6

6

0

6

6

0

0

0

0

0

21303

水利

0

0

0

7

7

0

7

7

0

0

0

0

0

2130304

水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理

0

0

0

7

7

0

7

7

0

0

0

0

0

21307

農(nóng)村綜合改革

0

0

0

74

74

0

74

74

0

0

0

0

0

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補助

0

0

0

74

74

0

74

74

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表









公開06表

部門:

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

 655

302

商品和服務(wù)支出

 264

310

資本性支出

 30

30101

  基本工資

 146

30201

  辦公費

 89

31001

  房屋建筑物購建

 0

30102

  津貼補貼

 154

30202

  印刷費

 30

31002

  辦公設(shè)備購置

 13

30103

  獎金

 55

30203

  咨詢費

 4

31003

  專用設(shè)備購置

 0

30106

  伙食補助費

 0

30204

  手續(xù)費


31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

 0

30107

  績效工資

 0

30205

  水費

 2

31006

  大型修繕

 0

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費

 61

30206

  電費

 7

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

 7

30109

  職業(yè)年金繳費

 0

30207

  郵電費

 4

31008

  物資儲備

 0

30110

  職工基本醫(yī)療保險繳費

 0

30208

  取暖費

 0

31009

  土地補償

 0

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補助繳費


30209

  物業(yè)管理費

 0

31010

  安置補助

 0

30112

  其他社會保障繳費

 10

30211

  差旅費

 3

31011

  地上附著物和青苗補償

 0

30113

  住房公積金

 38

30212

因公出國(境)費用

 0

31012

  拆遷補償

0

30114

  醫(yī)療費

 0

30213

  維修(護)費

 4

31013

  公務(wù)用車購置

 0

30199

  其他工資福利支出

 191

30214

  租賃費

 0

31019

  其他交通工具購置

 0

303

對個人和家庭的補助

 152

30215

  會議費

 12

31021

  文物和陳列品購置

 10

30301

  離休費

 4

30216

  培訓(xùn)費

 3

31022

  無形資產(chǎn)購置

 0

30302

  退休費

 36

30217

  公務(wù)招待費

 1

31099

  其他資本性支出

 0

30303

  退職(役)費

 0

30218

  專用材料費

 0

312

對企業(yè)補助

 0

30304

  撫恤金

 35

30224

  被裝購置費

 0

31201

  資本金注入

 0

30305

  生活補助

 28

30225

  專用燃料費

 0

31203

  政府投資基金股權(quán)投資

 0

30306

  救濟費

 0

30226

  勞務(wù)費

 45

31204

  費用補貼

 0

30307

  醫(yī)療費補助

 11

30227

  委托業(yè)務(wù)費

 2

31205

  利息補貼

 0

30308

  助學(xué)金

 0

30228

  工會經(jīng)費

 28

31299

  其他對企業(yè)補助

 0

30309

  獎勵金

 38

30229

  福利費

 0

313

對社會保障基金補助

 0

30310

  個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

 0

30231

公務(wù)用車運行維護費

 4

31302

  對社會保險基金補助

 0

30399

對其他個人和家庭的補助支出

 1

30239

  其他交通費用

 0

31303

  補充全國社會保障基金

 0




30240

  稅金及附加費用

 0

399

其他支出

 0




30299

其他商品和服務(wù)支出

 26

39906

  贈與

 0




307

債務(wù)利息及費用支出

 0

39907

  國家賠償費用支出

 0




30701

  國內(nèi)債務(wù)付息

 0

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 0




30702

  國外債務(wù)付息


39999

  其他支出





30703

  國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用







30704

  國外債務(wù)發(fā)行費用





人員經(jīng)費合計

 807

公用經(jīng)費合計

294 

 

 

 

 

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

支出功能分類

科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出  

項目支出

合計

0

386

386

0

386

0

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0

386

386

0

386

0

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

0

386

386

0

386

0

2120801

征地和拆遷補償支出

0

386

386

0

386

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計1487萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計1487萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,收、支總計各減少1269萬元,下降46%,主要原因:一是人員經(jīng)費減少,二是項目支出減少。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計1487萬元,其中:財政撥款收入1487萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計1487萬元,其中:基本支出1101萬元,占74%;項目支出386萬元,占26%;經(jīng)營支出0,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計1487萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計1487萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少1269萬元,下降46.1%,主要原因:一是人員經(jīng)費減少,二是項目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1101萬元,占本年收入的74%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入減少29萬元,下降2.6%。主要原因離退休人員減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1101萬元,占本年支出的74%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少29萬元,下降2.6%。主要原因離退休人員減少。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1101萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出71萬元,占6.4%;公共安全(類)支出9萬元,占0.8%;教育(類)支出6萬元,占0.5%;文化體育與傳媒(類)支出16萬元,占1.5%;社會保障和就業(yè)(類)支出16萬元,占1.5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出131萬元,占11.9%;城鄉(xiāng)社區(qū)管理(類)支出765萬元,占69.5%;農(nóng)林水(類)支出87萬元,占7.9%。

(四) 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為788萬元,支出決算為1101萬元,完成年初預(yù)算的140%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員經(jīng)費增加;二是日常公用經(jīng)費增加。其中:基本支出1101萬元,占100%。具體情況如下:

1.一般公共服務(wù)(類)人大(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為9萬元,支出決算為9萬元,完成年初預(yù)算的100%。

  1. 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為314萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)支出進行調(diào)整。

3.一般公共服務(wù)(類)群眾團體(款)行政運行(項)年初預(yù)算6萬元,支出決算6萬元,完成年初預(yù)算的 100%。

4.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)(款)行政運行(項)年初預(yù)算55萬元,支出決算55萬元,完成年初預(yù)算的 100%。

5.公共安全(類)司法(款)基層司法業(yè)務(wù)(項)年初預(yù)算10萬元,支出決算9萬元,完成年初預(yù)算的90%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費減少。

  1. 教育(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項),年初預(yù)算為6萬元,支出決算為6萬元,完成年初預(yù)算的100%。
  2. 文化體育與傳媒(類)文化(款)群眾文化(項),年初預(yù)算為8萬元,支出決算為8萬元,完成年初預(yù)算的100%。

8. 文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項)。年初預(yù)算為10萬元,支出決算為8萬元,完成年初預(yù)算的80%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資發(fā)放渠道改由社保發(fā)放。

9.社會保障和就業(yè)(類)民政管理(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為22萬元,支出決算為16萬元,完成預(yù)算的82%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員減少。

  1. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)計劃生育(款)計劃生育服務(wù)(項)。年初預(yù)算為106萬元,支出決算為121萬元,完成年初預(yù)算的114%,決算數(shù)大于支出數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費增加。
  2.  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)計劃生育(款)其他計劃生育事務(wù)(項)。年初預(yù)算為10萬元,支出決算為10萬元,完成年初預(yù)算的100%。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為155萬元,支出決算為735萬元,完成年初預(yù)算的474%,決算數(shù)大于支出數(shù)的主要原因一是增加了一個社區(qū),二是根據(jù)支出進行調(diào)整。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項)。年初預(yù)算為30萬元,支出決算為30萬元,完成年初預(yù)算的100%。

  1.  農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項)。年初預(yù)算為6萬元,支出決算為6萬元,完成年初預(yù)算的100%。

15. 農(nóng)林水(類)水利(款)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項)。年初預(yù)算為7萬元,支出決算為7萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費增加。

16. 農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)。年初預(yù)算為65萬元,支出決算為74萬元,完成年初預(yù)算的114%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員經(jīng)費增加,二是日常公用經(jīng)費增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1101萬元,其中人員經(jīng)費807萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費294萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、文物和陳列品購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入386萬元,本年支出386萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下:

1.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排(款)征地和拆遷補償(項)。年初預(yù)算為386萬元,支出決算為386萬元,完成年初預(yù)算的100%。

 

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年度,績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出294萬元,比2017年增加12萬元,增長4%,主要原因一是信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,二是文物和陳列品購置。

(二)政府采購支出情況。

2018年度,績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額30萬元,其中:政府采購貨物支出30萬元,占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日,績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛,為應(yīng)急保障用車;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬以上專用設(shè)備0臺(套)。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。