• 無障礙|
  • 長輩版
績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 伏嶺鎮(zhèn)> 財政資金> 年度財政預(yù)決算
索引號: 003262508/201908-00088 組配分類: 年度財政預(yù)決算
發(fā)布機構(gòu): 績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 財政、金融、審計
名稱: 伏嶺鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算 文號:
生成日期: 2019-08-26 發(fā)布日期: 2019-08-26
索引號: 003262508/201908-00088
組配分類: 年度財政預(yù)決算
發(fā)布機構(gòu): 績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府
主題分類: 財政、金融、審計
名稱: 伏嶺鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算
文號:
生成日期: 2019-08-26
發(fā)布日期: 2019-08-26
伏嶺鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算
發(fā)布時間:2019-08-26 00:00 來源:績溪縣政府辦公室 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

2019年8月

目  錄

 

第一部分 績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算情況

第一部分 績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府概況

一、 部門職責(zé)

(一)貫徹和執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨委、政府的決定和決議,執(zhí)行本級黨的代表大會、人民代表大會的決議,保證上級黨委、政府下達(dá)的各項工作順利完成,負(fù)責(zé)制定并實施本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、年度計劃。

(二)制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點工程建設(shè),道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。

(三)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

(四)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。

(五)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會主義新風(fēng)尚。

(六)完成上級黨委政府和上級交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看,績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算包括:績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府本級決算和績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算編制范圍一致。

納入績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算編制范圍的二級單位共0個,詳細(xì)情況見下表:

序號

單位名稱

1

績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府本級

 

第二部分 績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表

 

 

 

 

收入支出決算總表

 

 

 

公開01表

部門:伏嶺鎮(zhèn)人民政府

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

決算數(shù)

項目

決算數(shù)

欄 次

 

 

 

一、財政撥款收入

1016.76

一、一般公共服務(wù)支出

67.25

二、上級補助收入

 

二、外交支出

 

三、事業(yè)收入

 

三、國防支出

 

四、經(jīng)營收入

 

四、公共安全支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

五、教育支出

50

六、其他收入

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

15.58

 

 

八、社會保障和就業(yè)支出

13.61

 

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

54.32

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

579.07

 

 

十二、農(nóng)林水支出

236.93

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區(qū)支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務(wù)還本支出

 

 

 

二十三、債務(wù)付息支出

 

本年收入合計

1016.76

本年支出合計

1016.76

 用事業(yè)基金彌補收支差額

 

結(jié)余分配

 

 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

     年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

 

 

 

 

總計

1016.76

總計

1016.76

收入決算表

                                             

 

 

 

 

 

 公開02表

部門:伏嶺鎮(zhèn)人民政府

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

1,016.76

1,016.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

67.25

67.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事務(wù)

6.91

6.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政運行

6.91

6.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群眾團(tuán)體事務(wù)

6.86

6.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政運行

6.86

6.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

53.48

53.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政運行

53.48

53.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小學(xué)教育

42.17

42.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

7.83

7.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化體育與傳媒支出

15.58

15.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

5.87

5.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群眾文化

5.87

5.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新聞出版廣播影視

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070404

  廣播

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

13.61

13.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事務(wù)

13.61

13.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政運行

13.61

13.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

54.32

54.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

計劃生育事務(wù)

54.32

54.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  計劃生育服務(wù)

18.94

18.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他計劃生育事務(wù)支出

35.38

35.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

579.07

579.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

527.37

527.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政運行

527.37

527.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

51.70

51.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

51.70

51.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

236.93

236.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

農(nóng)業(yè)

16.72

16.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事業(yè)運行

16.72

16.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

7.13

7.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理

7.13

7.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

農(nóng)村綜合改革

213.08

213.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補助

213.08

213.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:伏嶺鎮(zhèn)人民政府

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1,016.76

1,016.76

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

67.25

67.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事務(wù)

6.91

6.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政運行

6.91

6.91

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群眾團(tuán)體事務(wù)

6.86

6.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政運行

6.86

6.86

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

53.48

53.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政運行

53.48

53.48

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小學(xué)教育

42.17

42.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

7.83

7.83

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化體育與傳媒支出

15.58

15.58

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

5.87

5.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群眾文化

5.87

5.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新聞出版廣播影視

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2070404

  廣播

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

13.61

13.61

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事務(wù)

13.61

13.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政運行

13.61

13.61

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

54.32

54.32

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

計劃生育事務(wù)

54.32

54.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  計劃生育服務(wù)

18.94

18.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他計劃生育事務(wù)支出

35.38

35.38

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

579.07

579.07

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

527.37

527.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政運行

527.37

527.37

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

51.70

51.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

51.70

51.70

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

236.93

236.93

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

農(nóng)業(yè)

16.72

16.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事業(yè)運行

16.72

16.72

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

7.13

7.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理

7.13

7.13

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

農(nóng)村綜合改革

213.08

213.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補助

213.08

213.08

0.00

0.00

0.00

0.00

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

公開04表

部門:伏嶺鎮(zhèn)人民政府

 

 

金額單位:萬元

收     入

支     出

項目

行次

金額

項目

行次

小計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

欄次


1

欄次


2

3

4

一、一般公共預(yù)算財政撥款

1

1,016.76

一、一般公共服務(wù)支出

32

67.25

67.25

0.00

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00


3


三、國防支出

34

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

36

50.00

50.00

0.00


6


六、科學(xué)技術(shù)支出

37

0.00

0.00

0.00


7


七、文化體育與傳媒支出

38

15.58

15.58

0.00


8


八、社會保障和就業(yè)支出

39

13.61

13.61

0.00


9


九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

40

54.32

54.32

0.00


10


十、節(jié)能環(huán)保支出

41

0.00

0.00

0.00


11


十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

42

579.07

579.07

0.00


12


十二、農(nóng)林水支出

43

236.93

236.93

0.00


13


十三、交通運輸支出

44

0.00

0.00

0.00


14


十四、資源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00


15


十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

46

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地區(qū)支出

48

0.00

0.00

0.00


18


十八、國土海洋氣象等支出

49

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00

0.00

0.00


20


二十、糧油物資儲備支出

51

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00


22


二十二、債務(wù)還本支出

53

0.00

0.00

0.00


23


二十三、債務(wù)付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

24

1,016.76

本年支出合計

55

1,016.76

1,016.76

0.00

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

0.00

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預(yù)算財政撥款

26

0.00


57




二、政府性基金預(yù)算財政撥款

27

0.00


58





28



59




總計

29

1,016.76

總計

60

1,016.76

1,016.76

0.00

一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開05表

部門:伏嶺鎮(zhèn)人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

0.00

0.00

0.00

1,016.76

1,016.76

0.00

1,016.76

1,016.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

0.00

0.00

0.00

67.25

67.25

0.00

67.25

67.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事務(wù)

0.00

0.00

0.00

6.91

6.91

0.00

6.91

6.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政運行

0.00

0.00

0.00

6.91

6.91

0.00

6.91

6.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群眾團(tuán)體事務(wù)

0.00

0.00

0.00

6.86

6.86

0.00

6.86

6.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政運行

0.00

0.00

0.00

6.86

6.86

0.00

6.86

6.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

0.00

0.00

0.00

53.48

53.48

0.00

53.48

53.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政運行

0.00

0.00

0.00

53.48

53.48

0.00

53.48

53.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

50.00

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

0.00

0.00

0.00

50.00

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小學(xué)教育

0.00

0.00

0.00

42.17

42.17

0.00

42.17

42.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

0.00

0.00

0.00

7.83

7.83

0.00

7.83

7.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化體育與傳媒支出

0.00

0.00

0.00

15.58

15.58

0.00

15.58

15.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

0.00

0.00

0.00

5.87

5.87

0.00

5.87

5.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群眾文化

0.00

0.00

0.00

5.87

5.87

0.00

5.87

5.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新聞出版廣播影視

0.00

0.00

0.00

9.71

9.71

0.00

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070404

  廣播

0.00

0.00

0.00

9.71

9.71

0.00

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

0.00

0.00

0.00

13.61

13.61

0.00

13.61

13.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事務(wù)

0.00

0.00

0.00

13.61

13.61

0.00

13.61

13.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政運行

0.00

0.00

0.00

13.61

13.61

0.00

13.61

13.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

0.00

0.00

0.00

54.32

54.32

0.00

54.32

54.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

計劃生育事務(wù)

0.00

0.00

0.00

54.32

54.32

0.00

54.32

54.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  計劃生育服務(wù)

0.00

0.00

0.00

18.94

18.94

0.00

18.94

18.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他計劃生育事務(wù)支出

0.00

0.00

0.00

35.38

35.38

0.00

35.38

35.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

579.07

579.07

0.00

579.07

579.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

0.00

0.00

0.00

527.37

527.37

0.00

527.37

527.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政運行

0.00

0.00

0.00

527.37

527.37

0.00

527.37

527.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

0.00

0.00

0.00

51.70

51.70

0.00

51.70

51.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

0.00

0.00

0.00

51.70

51.70

0.00

51.70

51.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

0.00

0.00

0.00

236.93

236.93

0.00

236.93

236.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

農(nóng)業(yè)

0.00

0.00

0.00

16.72

16.72

0.00

16.72

16.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事業(yè)運行

0.00

0.00

0.00

16.72

16.72

0.00

16.72

16.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

7.13

7.13

0.00

7.13

7.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理

0.00

0.00

0.00

7.13

7.13

0.00

7.13

7.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

農(nóng)村綜合改革

0.00

0.00

0.00

213.08

213.08

0.00

213.08

213.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補助

0.00

0.00

0.00

213.08

213.08

0.00

213.08

213.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表









公開06表

部門:伏嶺鎮(zhèn)人民政府

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

481.58

302

商品和服務(wù)支出

262.82

307

債務(wù)利息及費用支出

0.00

30101

  基本工資

124.56

30201

  辦公費

23.38

30701

  國內(nèi)債務(wù)付息

0.00

30102

  津貼補貼

92.18

30202

  印刷費

0.36

30702

  國外債務(wù)付息

0.00

30103

  獎金

103.86

30203

  咨詢費

0.00

30703

  國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

0.00

30106

  伙食補助費

18.31

30204

  手續(xù)費

0.00

30704

  國外債務(wù)發(fā)行費用

0.00

30107

  績效工資

17.90

30205

  水費

0.87

310

資本性支出

3.82

30108

  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

0.00

30206

  電費

8.97

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30109

  職業(yè)年金繳費

0.00

30207

  郵電費

6.15

31002

  辦公設(shè)備購置

2.82

30110

  職工基本醫(yī)療保險繳費

0.00

30208

  取暖費

0.00

31003

  專用設(shè)備購置

1.01

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

0.00

30209

  物業(yè)管理費

0.00

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

30112

  其他社會保障繳費

62.17

30211

  差旅費

9.00

31006

  大型修繕

0.00

30113

  住房公積金

40.07

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

0.00

30114

  醫(yī)療費

10.26

30213

  維修(護(hù))費

41.01

31008

  物資儲備

0.00

30199

  其他工資福利支出

12.27

30214

  租賃費

0.00

31009

  土地補償

0.00

303

對個人和家庭的補助

268.54

30215

  會議費

4.17

31010

  安置補助

0.00

30301

  離休費

0.00

30216

  培訓(xùn)費

1.35

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

30302

  退休費

29.74

30217

  公務(wù)接待費

10.29

31012

  拆遷補償

0.00

30303

  退職(役)費

0.00

30218

  專用材料費

0.00

31013

  公務(wù)用車購置

0.00

30304

  撫恤金

13.28

30224

  被裝購置費

0.00

31019

  其他交通工具購置

0.00

30305

  生活補助

223.65

30225

  專用燃料費

0.00

31021

  文物和陳列品購置

0.00

30306

  救濟(jì)費

0.00

30226

  勞務(wù)費

63.32

31022

  無形資產(chǎn)購置

0.00

30307

  醫(yī)療費補助

0.00

30227

  委托業(yè)務(wù)費

0.00

31099

  其他資本性支出

0.00

30308

  助學(xué)金

0.00

30228

  工會經(jīng)費

7.58

312

對企業(yè)補助

0.00

30309

  獎勵金

0.00

30229

  福利費

4.32

31201

  資本金注入

0.00

30310

  個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

0.00

30231

  公務(wù)用車運行維護(hù)費

11.13

31203

  政府投資基金股權(quán)投資

0.00

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

1.87

30239

  其他交通費用

1.37

31204

  費用補貼

0.00




30240

  稅金及附加費用

0.00

31205

  利息補貼

0.00




30299

  其他商品和服務(wù)支出

69.55

31299

  其他對企業(yè)補助

0.00







399

其他支出

0.00







39906

  贈與

0.00







39907

  國家賠償費用支出

0.00







39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00







39999

  其他支出

0.00

人員經(jīng)費合計

750.12

公用經(jīng)費合計

266.64

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:伏嶺鎮(zhèn)人民政府

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

支出功能分類

科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出  

項目支出

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計10,16.76萬元,支出總計10,16.76萬元。與2017年相比,收、支總計各減少237.24萬元,減少18.93%,主要原因:一是退休人員工資從社保發(fā)放; 二、悉瑯三棵樹土地補償款減少

二、收入決算情況說明

本年收入合計10,16.76萬元,其中:財政撥款收入10,16.76萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計10,17萬元,其中:基本支出10,17萬元,占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計10,16.76萬元,支出總計10,16.76萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少237.24萬元,減少18.93%,主要原因:一是退休人員工資從社保發(fā)放; 二、悉瑯三棵樹土地補償款減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

本年一般公共預(yù)算財政撥款收入合計10,16.76萬元,占100%。

 

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度財政撥款支出10,16.76萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,財政撥款支出減少237.24萬元,減少18.93%,主要原因:一是退休人員工資從社保發(fā)放; 二、悉瑯三棵樹土地補償款減少。

 

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算為1016.76萬元,主要用于以下方面:1.“一般公共服務(wù)支出” 2018年度決算67.25萬元,占6.61%;2.“教育支出”2018年度決算50萬元,占4.92%;3. “文化體育與傳媒支出” 2018年度決算15.58萬元,占1.53%;,4. “社會保障和就業(yè)支出” 2018年度決算13.61萬元,1.34%5. “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2018年度”決算54.32萬元,占5.34%;6 “城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2018年度決算579.07萬元,占56.96%;7. “農(nóng)林水支出”2018年度決算236.93萬元,占23.3%。

(四) 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為760萬元,支出決算為10,16.76萬元,完成年初預(yù)算的133.78%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增資及工作人員數(shù)量新增。其中基本支出10,16.76萬元,占100%。具體情況如下:

1.“一般公共服務(wù)支出” 2018年度決算67.25萬元,與2017年決算相比,增長19.6%,增長的原因主要是人員增資和工作人員數(shù)量。其中:“人大事務(wù)”決算6.91萬元,主要用于人員經(jīng)費支出; “群眾團(tuán)體事務(wù)” 決算6.86萬元,主要用于人員經(jīng)費支出;“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)” 決算53.48萬元,主要用于人員經(jīng)費支出。

2.“教育支出”2018年度決算50萬元,用于中小學(xué)退養(yǎng)人員生活補助和遺屬補助,與2017年決算相比,增長16%,增長的原因主要是退養(yǎng)人員生活待遇調(diào)標(biāo)及遺屬待遇調(diào)標(biāo)。

  1.  “文化體育與傳媒支出” 2018年度決算15.58萬元,與2017年決算相比,下降54.29%,下降的原因主要是退休生活費轉(zhuǎn)社保發(fā)放。其中“群眾文化” 決算5.87萬元,主要用于人員經(jīng)費支出;“廣播” 決算9.71萬元,主要用于人員經(jīng)費支出。
  2.  “社會保障和就業(yè)支出” 2018年度決算13.61萬元,主要用于民政所人員經(jīng)費支出,與2017年決算相比,增長17%,增長原因主要是新進(jìn)一人和工資調(diào)標(biāo)。
  3.  “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2018年度”決算54.32萬元,與2017年決算相比,下降3.6%,下降的原因主要是退休生活費轉(zhuǎn)社保發(fā)放。其中“計劃生育服務(wù)”決算49萬元,主要用于計生人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費支出;其他計劃生育事務(wù)支出決算5.32萬元,主要用于兒保費發(fā)放。

6 “城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2018年度決算579.07萬元,與2017年決算相比增加80%,增加的原因是政府辦支出調(diào)至城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出。城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出決算527.37萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生決算51.7萬元,主要用于衛(wèi)生保潔費用支出。

  1.  “農(nóng)林水支出”2018年度決算236.93萬元,與2017年決算相比下降2.87%,下降的主要原因是退休生活費轉(zhuǎn)社保發(fā)放。其中“農(nóng)業(yè)”決算16.72萬元,主要用于農(nóng)經(jīng)站人員經(jīng)費支出;水利決算7.13萬元,主要用于水利站人員經(jīng)費支出;對村民委員會和村黨支部的補助213.08萬元,主要用于發(fā)放村干部報酬、養(yǎng)老保險及村級正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出1016.76萬元,其中人員經(jīng)費750.12萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利、退休費、遺屬補助、住房公積金支出、提租補貼、村干部報酬、村計生專干報酬、兒保費等;公用經(jīng)費266.88萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

伏嶺鎮(zhèn)人民政府2018年度沒有政府性基金收入和支出

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年度績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費262.82萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務(wù)和村級正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

(二)政府采購支出情況。

2018年度績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額3.82萬元,用于政府辦公設(shè)備購置。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2018年12月31日,績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛,為一般公務(wù)用車。單位價值200萬以上的大型設(shè)備0臺。 


   (四)關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

2.重點項目績效管理工作開展情況

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。