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績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府
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索引號: 11341731003262778A/202008-00012 組配分類: 年度財政預(yù)決算
發(fā)布機構(gòu): 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 財政、金融、審計
名稱: 華陽鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算 文號:
生成日期: 2020-08-26 發(fā)布日期: 2020-08-26
索引號: 11341731003262778A/202008-00012
組配分類: 年度財政預(yù)決算
發(fā)布機構(gòu): 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府
主題分類: 財政、金融、審計
名稱: 華陽鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算
文號:
生成日期: 2020-08-26
發(fā)布日期: 2020-08-26
華陽鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算
發(fā)布時間:2020-08-26 11:18 來源:績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

 

第一部分 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況

 

第一部分 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

1、黨政辦公室:負(fù)責(zé)黨的建設(shè),紀(jì)檢監(jiān)察、綜合信息、接待后勤、文秘、組織人事檔案、政務(wù)監(jiān)督、宣傳、統(tǒng)會、統(tǒng)戰(zhàn)、工會、信訪。承擔(dān)人大日常工作,協(xié)助群等。

2、 經(jīng)濟發(fā)展辦公室:負(fù)責(zé)經(jīng)濟建設(shè)、招商引資、安全生產(chǎn)與企業(yè)管理、村(社區(qū))鎮(zhèn)建設(shè)、社會事業(yè)行政管理與發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境與自然資源保護工作等。   

3、人口和計劃生育辦公室:負(fù)責(zé)人口和計劃生育管理工作。  

4、社會綜合治理辦公室:負(fù)責(zé)政法、司法、維穩(wěn)綜治工作等。   

5、社會事務(wù)辦公室:負(fù)責(zé)民政、社會保障、優(yōu)撫、老齡、殘聯(lián)及文教衛(wèi)、科技等事業(yè)的行政管理工作等。   

6、人武部:負(fù)責(zé)人民武裝工作。

7、華陽鎮(zhèn)農(nóng)服中心:負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、林業(yè)、水利和農(nóng)機事業(yè)等各項專用資金和物資的使用和管理;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理工作,搞好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的供應(yīng),為農(nóng)業(yè)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù);負(fù)責(zé)加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè);負(fù)責(zé)引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整;負(fù)責(zé)做好農(nóng)科技術(shù)培訓(xùn)和推廣工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村水利、交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和防汛抗旱工作;負(fù)責(zé)做好農(nóng)村集體資產(chǎn)的管理工作,推進和完善黨在農(nóng)村的基本政策、農(nóng)村經(jīng)管、農(nóng)村審計、農(nóng)村村務(wù)公開等工作;承擔(dān)市農(nóng)委下放的權(quán)限;承擔(dān)鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。   

8、另設(shè)置1個綜合性辦公室,即政務(wù)服務(wù)中心,與全程代理室合署辦公。

 

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看,績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算共有一個戶,與預(yù)算編制范圍一致。

納入績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編制范圍的二級單位共1個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

縣華陽鎮(zhèn)人民政府本級

2

……

 

 

 

 

 

 第二部分 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表

 

收入支出決算總表

 

 

 

公開01

部門:華陽鎮(zhèn)人民政府

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

金額

項目

金額

欄 次

 

 

 

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

1714

一、一般公共服務(wù)支出

104

二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

1594

二、外交支出

0

三、上級補助收入

0

三、國防支出

0

四、事業(yè)收入

0

四、公共安全支出

14

五、經(jīng)營收入

0

五、教育支出

7

六、附屬單位上繳收入

0

六、科學(xué)技術(shù)支出

0

七、其他收入

0

七、文化旅游體育與傳媒支出

31

 

 

八、社會保障和就業(yè)支出

22

 

 

九、衛(wèi)生健康支出

147

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

0

 

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2,759

 

 

十二、農(nóng)林水支出

224

 

 

十三、交通運輸支出

0

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地區(qū)支出

0

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

0

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0

 

 

二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0

 

 

二十二、其他支出

0

 

 

二十三、債務(wù)還本支出

0

 

 

二十四、債務(wù)付息支出

0

本年收入合計

3308

本年支出合計

3308

 用事業(yè)基金彌補收支差額

0

結(jié)余分配

0

 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0

總計

3308

總計

3308

    收入決算表

                                            

 

 

 

 

 

 

公開02

部門:華陽鎮(zhèn)人民政府

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

 

經(jīng)營

收入

附屬單位上繳收入

其他

收入

 

支出功能分類科目編碼

科目名稱

 

小計

其中:教育

收費

 

欄次

合計

3,308

3,308

0

0

0

0

0

0

 

201

一般公共服務(wù)支出

104

104

0

0

0

0

0

0

 

20101

人大事務(wù)

14

14

0

0

0

0

0

0

 

2010101

  行政運行

14

14

0

0

0

0

0

0

 

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2010301

  行政運行

0

0

0

0

0

0

0

0

 

20129

群眾團體事務(wù)

8

8

0

0

0

0

0

0

 

2012901

  行政運行

8

8

0

0

0

0

0

0

 

20131

黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

82

82

0

0

0

0

0

0

 

2013101

  行政運行

82

82

0

0

0

0

0

0

 

204

公共安全支出

14

14

0

0

0

0

0

0

 

20406

司法

14

14

0

0

0

0

0

0

 

2040604

  基層司法業(yè)務(wù)

14

14

0

0

0

0

0

0

 

205

教育支出

7

7

0

0

0

0

0

0

 

20502

普通教育

7

7

0

0

0

0

0

0

 

2050202

  小學(xué)教育

7

7

0

0

0

0

0

0

 

207

文化旅游體育與傳媒支出

31

31

0

0

0

0

0

0

 

20701

文化和旅游

15

15

0

0

0

0

0

0

 

2070109

  群眾文化

15

15

0

0

0

0

0

0

 

20708

廣播電視

16

16

0

0

0

0

0

0

 

2070804

  廣播

16

16

0

0

0

0

0

0

 

208

社會保障和就業(yè)支出

22

22

0

0

0

0

0

0

 

20802

民政管理事務(wù)

22

22

0

0

0

0

0

0

 

2080201

  行政運行

22

22

0

0

0

0

0

0

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2080502

  事業(yè)單位離退休

0

0

0

0

0

0

0

0

 

210

衛(wèi)生健康支出

147

147

0

0

0

0

0

0

 

21007

計劃生育事務(wù)

147

147

0

0

0

0

0

0

 

2100717

  計劃生育服務(wù)

147

147

0

0

0

0

0

0

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2,759

2,759

0

0

0

0

0

0

 

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

1,135

1,135

0

0

0

0

0

0

 

2120101

  行政運行

1,135

1,135

0

0

0

0

0

0

 

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

30

30

0

0

0

0

0

0

 

2120501

  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

30

30

0

0

0

0

0

0

 

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

1,181

1,181

0

0

0

0

0

0

 

2120801

  征地和拆遷補償支出

1,060

1,060

0

0

0

0

0

0

 

2120804

  農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

121

121

0

0

0

0

0

0

 

21215

土地儲備專項債券收入安排的支出

413

413

0

0

0

0

0

0

 

2121501

  征地和拆遷補償支出

413

413

0

0

0

0

0

0

 

213

農(nóng)林水支出

224

224

0

0

0

0

0

0

 

21301

農(nóng)業(yè)

16

16

0

0

0

0

0

0

 

2130104

  事業(yè)運行

16

16

0

0

0

0

0

0

 

21303

水利

10

10

0

0

0

0

0

0

 

2130304

  水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理

10

10

0

0

0

0

0

0

 

21305

扶貧

138

138

0

0

0

0

0

0

 

2130504

  農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

48

48

0

0

0

0

0

0

 

2130599

  其他扶貧支出

90

90

0

0

0

0

0

0

 

21307

農(nóng)村綜合改革

60

60

0

0

0

0

0

0

 

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補助

60

60

0

0

0

0

0

0

 

 


 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

公開04

部門:

 

 

金額單位:萬元

         收入

       支出

   

金額

項目

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

一、一般公共預(yù)算財政撥款

1714

一、一般公共服務(wù)支出

104

0

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

1594

二、外交支出

0

0

 

 

三、國防支出

0

0

 

 

四、公共安全支出

14

0

 

 

五、教育支出

7

0

 

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

0

0

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

31

0

 

 

八、社會保障和就業(yè)支出

22

0

 

 

九、衛(wèi)生健康支出

147

0

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

0

0

 

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1,165

1,594

 

 

十二、農(nóng)林水支出

224

0

 

 

十三、交通運輸支出

0

0

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0

0

 

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0

0

 

 

十六、金融支出

0

0

 

 

十七、援助其他地區(qū)支出

0

0

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

0

0

 

 

十九、住房保障支出

0

0

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0

0

 

 

二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0

0

 

 

二十二、其他支出

0

0

 

 

二十三、債務(wù)還本支出

0

0

 

 

二十四、債務(wù)付息支出

0

0

本年收入合計

3,308

本年支出合計

1,714

1,594

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0

0

一般公共預(yù)算財政撥款

0

 

 

 

政府性基金預(yù)算財政撥款

0

 

 

 

總計

3,308

總計

1,714

1,594

 








































一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開05

部門:華陽鎮(zhèn)人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

 

 

 

合計

0

0

0

3,308

1,576

1,732

3,308

1,576

1,732

0

0

0

0

 

201

一般公共服務(wù)支出

0

0

0

104

104

0

104

104

0

0

0

0

0

 

20101

人大事務(wù)

0

0

0

14

14

0

14

14

0

0

0

0

0

 

2010101

  行政運行

0

0

0

14

14

0

14

14

0

0

0

0

0

 

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2010301

  行政運行

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

20129

群眾團體事務(wù)

0

0

0

8

8

0

8

8

0

0

0

0

0

 

2012901

  行政運行

0

0

0

8

8

0

8

8

0

0

0

0

0

 

20131

黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

0

0

0

82

82

0

82

82

0

0

0

0

0

 

2013101

  行政運行

0

0

0

82

82

0

82

82

0

0

0

0

0

 

204

公共安全支出

0

0

0

14

14

0

14

14

0

0

0

0

0

 

20406

司法

0

0

0

14

14

0

14

14

0

0

0

0

0

 

2040604

  基層司法業(yè)務(wù)

0

0

0

14

14

0

14

14

0

0

0

0

0

 

205

教育支出

0

0

0

7

7

0

7

7

0

0

0

0

0

 

20502

普通教育

0

0

0

7

7

0

7

7

0

0

0

0

0

 

2050202

  小學(xué)教育

0

0

0

7

7

0

7

7

0

0

0

0

0

 

207

文化旅游體育與傳媒支出

0

0

0

31

31

0

31

31

0

0

0

0

0

 

20701

文化和旅游

0

0

0

15

15

0

15

15

0

0

0

0

0

 

2070109

  群眾文化

0

0

0

15

15

0

15

15

0

0

0

0

0

 

20708

廣播電視

0

0

0

16

16

0

16

16

0

0

0

0

0

 

2070804

  廣播

0

0

0

16

16

0

16

16

0

0

0

0

0

 

208

社會保障和就業(yè)支出

0

0

0

22

22

0

22

22

0

0

0

0

0

 

20802

民政管理事務(wù)

0

0

0

22

22

0

22

22

0

0

0

0

0

 

2080201

  行政運行

0

0

0

22

22

0

22

22

0

0

0

0

0

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2080502

  事業(yè)單位離退休

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

210

衛(wèi)生健康支出

0

0

0

147

147

0

147

147

0

0

0

0

0

 

21007

計劃生育事務(wù)

0

0

0

147

147

0

147

147

0

0

0

0

0

 

2100717

  計劃生育服務(wù)

0

0

0

147

147

0

147

147

0

0

0

0

0

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0

0

0

2,759

1,165

1,594

2,759

1,165

1,594

0

0

0

0

 

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

0

0

0

1,135

1,135

0

1,135

1,135

0

0

0

0

0

 

2120101

  行政運行

0

0

0

1,135

1,135

0

1,135

1,135

0

0

0

0

0

 

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

0

0

0

30

30

0

30

30

0

0

0

0

0

 

2120501

  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

0

0

0

30

30

0

30

30

0

0

0

0

0

 

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

0

0

0

1,181

0

1,181

1,181

0

1,181

0

0

0

0

 

2120801

  征地和拆遷補償支出

0

0

0

1,060

0

1,060

1,060

0

1,060

0

0

0

0

 

2120804

  農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

0

0

0

121

0

121

121

0

121

0

0

0

0

 

21215

土地儲備專項債券收入安排的支出

0

0

0

413

0

413

413

0

413

0

0

0

0

 

2121501

  征地和拆遷補償支出

0

0

0

413

0

413

413

0

413

0

0

0

0

 

213

農(nóng)林水支出

0

0

0

224

86

138

224

86

138

0

0

0

0

 

21301

農(nóng)業(yè)

0

0

0

16

16

0

16

16

0

0

0

0

0

 

2130104

  事業(yè)運行

0

0

0

16

16

0

16

16

0

0

0

0

0

 

21303

水利

0

0

0

10

10

0

10

10

0

0

0

0

0

 

2130304

  水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理

0

0

0

10

10

0

10

10

0

0

0

0

0

 

21305

扶貧

0

0

0

138

0

138

138

0

138

0

0

0

0

 

2130504

  農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0

0

0

48

0

48

48

0

48

0

0

0

0

 

2130599

  其他扶貧支出

0

0

0

90

0

90

90

0

90

0

0

0

0

 

21307

農(nóng)村綜合改革

0

0

0

60

60

0

60

60

0

0

0

0

0

 

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補助

0

0

0

60

60

0

60

60

0

0

0

0

0

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開06

 

部門:華陽鎮(zhèn)人民政府

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

 

301

工資福利支出

951

302

商品和服務(wù)支出

383

307

債務(wù)利息及費用支出

0

 

30101

  基本工資

222

30201

  辦公費

156

30701

  國內(nèi)債務(wù)付息

0

 

30102

  津貼補貼

272

30202

  印刷費

0

30702

  國外債務(wù)付息

0

 

30103

  獎金

152

30203

  咨詢費

0

30703

  國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

0

 

30106

  伙食補助費

8

30204

  手續(xù)費

0

30704

  國外債務(wù)發(fā)行費用

0

 

30107

  績效工資

0

30205

  水費

1

310

資本性支出

42

 

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費

54

30206

  電費

5

31001

  房屋建筑物購建

0

 

30109

  職業(yè)年金繳費

3

30207

  郵電費

8

31002

  辦公設(shè)備購置

38

 

30110

  職工基本醫(yī)療保險繳費

29

30208

  取暖費

0

31003

  專用設(shè)備購置

4

 

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

5

30209

  物業(yè)管理費

0

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0

 

30112

  其他社會保障繳費

2

30211

  差旅費

5

31006

  大型修繕

0

 

30113

  住房公積金

58

30212

因公出國(境)費用

0

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

0

 

30114

  醫(yī)療費

0

30213

  維修(護)費

7

31008

  物資儲備

0

 

30199

  其他工資福利支出

146

30214

  租賃費

1

31009

  土地補償

0

 

303

對個人和家庭的補助

200

30215

  會議費

4

31010

  安置補助

0

 

30301

  離休費

2

30216

  培訓(xùn)費

11

31011

  地上附著物和青苗補償

0

 

30302

  退休費

70

30217

  公務(wù)招待費

7

31012

  拆遷補償

0

 

30303

  退職(役)費

0

30218

  專用材料費

0

31013

  公務(wù)用車購置

0

 

30304

  撫恤金

36

30224

  被裝購置費

0

31019

  其他交通工具購置

0

 

30305

  生活補助

57

30225

  專用燃料費

0

31021

  文物和陳列品購置

0

 

30306

  救濟費

0

30226

  勞務(wù)費

63

31022

  無形資產(chǎn)購置

0

 

30307

  醫(yī)療費補助

0

30227

  委托業(yè)務(wù)費

0

31099

  其他資本性支出

0

 

30308

  助學(xué)金

0

30228

  工會經(jīng)費

31

312

對企業(yè)補助

0

 

30309

  獎勵金

35

30229

  福利費

0

31201

  資本金注入

0

 

30310

  個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

0

30231

公務(wù)用車運行維護費

4

31203

  政府投資基金股權(quán)投資

0

 

30399

對其他個人和家庭的補助支出

0

30239

  其他交通費用

14

31204

  費用補貼

0

 

 

30240

  稅金及附加費用

66

31205

  利息補貼

0

 

 

30299

其他商品和服務(wù)支出

0

31299

  其他對企業(yè)補助

0

 

 

 

 

 

399

其他支出

0

 

 

 

 

 

39906

  贈與

0

 

 

 

 

 

39907

  國家賠償費用支出

0

 

 

 

 

 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0

人員經(jīng)費合計

1,151

公用經(jīng)費合計

425

 

 

 
















































政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

                                                                                                                       公開07

部門:華陽鎮(zhèn)人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

合計

0

0

0

1,732

0

1,732

1,732

0

1,732

0

0

0

0

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0

0

0

1,594

0

1,594

1,594

0

1,594

0

0

0

0

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

0

0

0

1,181

0

1,181

1,181

0

1,181

0

0

0

0

2120801

征地和拆遷補償支出

0

0

0

1,060

0

1,060

1,060

0

1,060

0

0

0

0

2120801

好地坊涉及程祥輝戶征遷補償款

0

0

0

74

0

74

74

0

74

0

0

0

0

2120801

鮑洛成戶建筑物補償

0

0

0

13

0

13

13

0

13

0

0

0

0

2120801

城南小學(xué)項目(障山路下穿皖贛線)集體土地補償款

0

0

0

280

0

280

280

0

280

0

0

0

0

2120801

看守所西側(cè)地塊項目

0

0

0

96

0

96

96

0

96

0

0

0

0

2120801

墳?zāi)拱徇w補償款

0

0

0

25

0

25

25

0

25

0

0

0

0

2120801

翚溪河地塊(高遷)集體土地補償款

0

0

0

30

0

30

30

0

30

0

0

0

0

2120801

西環(huán)線二期項目(華陽段)集體土地補償款

0

0

0

492

0

492

492

0

492

0

0

0

0

2120801

會山路延伸段項目集體土地征收款

0

0

0

50

0

50

50

0

50

0

0

0

0

2120804

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

0

0

0

121

0

121

121

0

121

0

0

0

0

2120804

天然氣管道績溪分輸站項目

0

0

0

121

0

121

121

0

121

0

0

0

0

21215

土地儲備專項債券收入安排的支出

0

0

0

413

0

413

413

0

413

0

0

0

0

2121501

征地和拆遷補償支出

0

0

0

413

0

413

413

0

413

0

0

0

0

2121501

中王北路南側(cè)地塊土地補償款

0

0

0

413

0

413

413

0

413

0

0

0

0

213

農(nóng)林水支出

0

0

0

138

0

138

138

0

138

0

0

0

0

21305

扶貧

0

0

0

138

0

138

138

0

138

0

0

0

0

2130504

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0

0

0

48

0

48

48

0

48

0

0

0

0

2130504

郎家溪十里坦村民組道路拓寬、硬化及機耕路新建項目縣級資金

0

0

0

30

0

30

30

0

30

0

0

0

0

2130504

郎家溪農(nóng)村飲水安全鞏固提升省級專項扶貧資金

0

0

0

18

0

18

18

0

18

0

0

0

0

2130599

其他扶貧支出

0

0

0

90

0

90

90

0

90

0

0

0

0

2130599

郎家溪村入股績溪縣龍翔農(nóng)副產(chǎn)品銷售公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目

0

0

0

90

0

90

90

0

90

0

0

0

0

 

 

第三部分 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計3308萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計3308萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2018年相比,收、支總計各增加1821萬元,增長22%,主要原因:一是人員經(jīng)費增加;二是公用經(jīng)費增加;三是政府基金項目增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計3308萬元,其中:財政撥款收入3308萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計3308萬元,其中:基本支出1576萬元,占48%;項目支出1732萬元,占52%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計3308萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計3308萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加1821萬元,增長22%,主要原因:一是人員經(jīng)費增加;二是公用經(jīng)費增加;三是政府基金項目增加。

 

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3308萬元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加1821萬元,增長22%。主要原因一是人員經(jīng)費增加;二是公用經(jīng)費增加;三是政府基金項目增加。

 

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3308萬元,占本年支出的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1821萬元,增長22%。一是人員經(jīng)費增加;二是公用經(jīng)費增加;三是政府基金項目增加。

 

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3308萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出104萬元,占3.14%;公共安全(類)支出14萬元,占0.42%,教育(類)支出7萬元,占0.21%;文化體育與傳媒(類)支出31萬元,占0.94%;社會保障和就業(yè)(類)支出22萬元,占0.67%;衛(wèi)生健康(類)支出147萬元,占4.45%城鄉(xiāng)社區(qū)類支出2759萬元,占83.4%農(nóng)林水(類)支出224萬元,占6.77%

(四)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1007萬元,支出決算為3308萬元,完成年初預(yù)算的328.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員經(jīng)費增加;二是日常公用經(jīng)費增加;三是項目建設(shè)增加。其中:基本支出1576萬元,占48%;項目支出1732萬元,占52%。具體情況如下:

1.    一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為10萬元,支出決算為14萬元,完成年初預(yù)算的140%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是人員經(jīng)費增加。

2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為419萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)支出進行調(diào)整。

3.一般公共服務(wù)(類)群團事務(wù)(款)行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為7萬元,支出決算為8萬元,完成年初預(yù)算的114%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是人員經(jīng)費增加。

4.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政管理事務(wù)(項)年初預(yù)算為60萬元,支出決算為82萬元,完成年初預(yù)算的137%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是人員經(jīng)費增加。

5.公共安全(類)司法(款)基層司法(項)年初預(yù)算為9萬元,支出決算為14萬元,完成年初預(yù)算的156%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是人員經(jīng)費增加。

6.教育(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項)。年初預(yù)算為6萬元,支出決算為7萬元,完成年初預(yù)算的117%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是人員經(jīng)費增加。

7.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)群眾文化(項)。年初預(yù)算為9萬元,支出決算為15萬元,完成年初預(yù)算的167%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是人員經(jīng)費增加。

8.文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)廣播(項)。年初預(yù)算為8萬元,支出決算為16萬元,完成年初預(yù)算的200%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是人員經(jīng)費增加。

9.社會保障和就業(yè)(類)民政管理(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為16萬元,支出決算為22萬元,完成年初預(yù)算的138%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是人員經(jīng)費增加。

10.衛(wèi)生健康(類)計劃生育(款)計劃生育服務(wù)(項)。年初預(yù)算為133萬元,支出決算為147萬元,完成年初預(yù)算的111%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是人員經(jīng)費增加。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為230萬元,支出決算為1135萬元,完成年初預(yù)算的493%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是社區(qū)經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高,二是根據(jù)支出進行調(diào)整。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項)。年初預(yù)算為30萬元,支出決算為30萬元,完成年初預(yù)算的100%。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排(款)征地和拆遷補償(項)。年初預(yù)算為0,支出決算為1181萬元。

 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1576萬元,其中:人員經(jīng)費1151萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金;公用經(jīng)費425萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入1732萬元,本年支出1732萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下:

1.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排(款)征地和拆遷補償(項)。年初預(yù)算為1732萬元,支出決算為1732萬元,完成年初預(yù)算的100%

 

八、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年度,績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出425萬元,比2018年增加(減少)131萬元,增長45%,主要原因是社區(qū)經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高。

(二)政府采購支出情況。

2019年度,績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額42萬元,其中:政府采購貨物支出42萬元,占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日,績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛,為應(yīng)急保障用車;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬以上專用設(shè)備0臺(套)。

   (四)關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

1.項目績效自評工作開展情況

績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府2019年度未開展項目績效評價。

2. 部門績效評價工作開展情況。

華陽鎮(zhèn)人民政府2019年度未開展部門績效評價。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。